近日,青川县审计局出台《审计整改内部工作实施办法》,进一步夯实审计机关审计整改督促检查责任,提高审计整改成效,切实做好审计整改“下半篇文章”。
《办法》指出,树立审计整改全局“一盘棋”思想,坚持一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,推动解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,形成齐抓共管的工作格局,确保审计整改上下贯通协同,将审计整改成果转化为治理效能。
《办法》明确,对审计查出的问题实行分类整改、清单化管理,每半年组织开展审计整改“回头看”工作,采取查阅资料和现场核查相结合的方式,逐一对照检查,并形成专题报告。
《办法》强调,强化成果运用,将重大问题的审计整改情况纳入对被审计单位的年度考核范围。对虚假整改、拒绝或拖延整改、整改不到位以及履行审计整改督促责任不到位并造成损失或不良影响的有关单位和责任人员提请组织、纪检监察等部门进行严肃追究责任。
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