为充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、提质增效等方面的重要作用,青川县审计局积极探索创新,采取三项有力举措,全力推动内部审计监督全覆盖,提升全县内部审计工作质效。
一是强化组织建设,筑牢内审工作根基。督促指导全县各部门、乡镇及国有企业建立健全内部审计机构,明确一把手主抓,并配备专职内审人员,确保内审工作有人管、有人抓。印发《青川县审计局2024年内部审计监督检查工作方案》,通过实地监督检查的方式指导全县18个内部审计重点部门、20个乡镇及5个县属国有企业开展内部审计工作。通过指导,县交通局内部审计机构试点开展11个政府投资项目造价审核,县教育局内部审计机构试点开展8个学校财务收支审计。
二是开展精准培训,提升内审人员素质。结合“青川大学堂”平台,举办内部审计工作专题培训,邀请市审计局骨干围绕内部审计法规政策、审计实务操作、审计报告撰写等内容进行系统授课,累计培训内审人员180余人次,实现了全覆盖培训目标。
三是打造示范引领,推动工作提质增效。根据《关于进一步加强内部审计工作的通知》要求,精心打造“5+5+6”内审示范点,即选取5个重点乡镇、5个国有企业和6个行业主管部门作为内部审计示范点单位进行重点培育。县审计局安排专人与示范点单位建立一对一联系,给予全方位指导帮助。在示范点单位的示范带动下,全县内部审计工作在规范化、专业化方面取得明显成效,发现并整改问题17个,提出审计建议24条。
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