广元市利州区审计局结合全区内审工作现状,协助区卫健系统主管部门及下属单位科学建章立制、强化队伍建设、优化业务路径,进一步助推全区卫健系统内部审计工作高质量发展。
科学建章立制,强化制度合力。指导区卫健系统健全内审机制、完善内审监管流程、优化内审风险防控体系。2022年,区卫健局先后制定出台一系列文件,从主管部门和下属单位的内审机构设置、人员配备等方面提出具体规定;围绕系统内部财务监督和稽核机制建设情况,成立督查专班、确立督查目标、细化督查责任,明确督查范围,深入推动区卫健系统内部审计管理制度规范化、工作流程标准化、监管举措科学化。
规范队伍建设,凝聚发展合力。协助区卫健局健全内部审计工作领导小组,强化内审领导班子建设,将内部审计人员纳入统一管理范畴,建立内部审计人事信息统计台账,形成队伍联建、信息共享、监管联动的格局。依托片区审计站建设开展内部审计培训,聚焦业务经验提升和专业技能拓展,结合理论知识和典型案例分析,有效提升内审队伍的业务水平。
强化联系指导,形成监督合力。紧扣区卫健系统年度内部审计工作开展情况,关注内审的计划制定,审计工作方案的编制,规范现场审计流程,瞄准审计疑点线索,指导取证工作,确保证据真实、合法、有效。指导内审人员撰写审计报告,对问题事项定性、规章制度援引、处理处罚举措提供切实可行的建议。强化内审监督,根据区卫健局提交的内审统计调查表核实数据勾稽关系、项目开展成果、审计整改成效等,切实推动内部审计成果转化。(母佳成)
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