昭化区审计局于11月对区教育局等5个区级主管部门内部审计、会同区农业局对昭化镇等13个乡镇村(居)两委负责人经责审计情况进行了专项督查督办,发现了部分单位年度计划制定过于笼统、可操作性差,内部审计项目实施进度不均衡,审计管理不规范,审计备案制度执行不到位,内部审计作用发挥较差等问题。针对发现的问题,督查组要求及时依法调整年度计划,增添工作措施,务必全面完成工作任务;依法将应当备案的事项提交审计机关备案;对审计管理不规范、内部审计作用发挥较差的问题,督查人员从审计流程、取证、审计报告撰写等方面现场对业务人员进行了培训,深入交流了审计发现问题的方法和技巧,与单位分管领导就内部审计工作开展进行了沟通,起到了既督查督办又开展业务培训的目的。督查结束后及时发出督查通报,对推动全区内部审计及村(居)两委负责人经责审计工作起到了积极的推动作用。
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