昭化区审计局多措并举,促进审计资源的有效整合,努力提高内部审计质量和水平。
一是进一步明确职能机构和人员。结合机构改革工作,明确由新成立的计划法规和内审督导股承担推动全区内部审计工作职责,指定专人负责内部审计方面的工作,统筹开展对内部审计工作的指导、监督检查和业务培训工作。
二是建立了内审监督指导员制度。实行全员担任内部审计工作监督指导员,对全区29个乡镇(街道)和15个重点区级主管部门,每个单位明确一名审计干部,实行一对一联系,建立了监督指导员职责和考核办法。
三是强化内部审计工作资料备案管理。要求各单位根据工作进展,按要求及时将内部审计工作计划、审计报告、审计整改情况、工作总结以及审计发现的重大违纪违法问题线索等资料向区审计局备案。
四是注重工作联动。要求对乡镇和重点单位开展的审计项目,必须将内部审计机构人员落实和工作开展情况列入审计实施方案内容。进一步促进单位落实内审机构人员,建立健全工作制度,及时报送工作资料。协调内审人员参与国家审计项目,促进内部审计与国家审计融合发展。
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