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广元市昭化区卫子镇内部审计工作实效突出
信息来源:广元市昭化区 罗中清 韩晓翠    发布日期2019-10-12         分享:

广元市昭化区卫子镇围绕主动服务中心大局,有序推进内部审计工作。截至目前,已开展站所和村社财务审计5批次、村干部离任审计1人次、基建项目审计7个、交通扶贫项目2批次。

认真落实内部审计职能职责。全面完善镇内部审计工作组织机构。成立了以镇长为组长的内部审计工作领导小组,依托镇纪委完善镇审计站,抽调镇纪委、财政所、农经站政治过硬、业务精良的4人为领导小组成员和主要业务人员。组织专题学习《审计署关于内部审计的规定》等相关法律规定和业务知识10人次,制定了《卫子镇内部审计制度》等制度规定3个。

全方位无死角实施审计项目。将内部审计列入镇党委、政府年度总体工作安排,形成了财务收支季度审、离职前1月审、建设项目资金支付前审、小规模项目建设全部审的工作格局。对财务收支及制度执行情况审计及时形成审计报告,对全镇所有村(社区)三职干部、社长、新型经济合作组织负责人离任前1个月进行离任审计,科学界定履职责任,对村(社区)一事一议项目、公共运行维护资金开支的基础设施建设项目,除依法依归规提交国家审计和委托社会中介审计外,达不到送审起点的,一律由镇审计站进行审计。

强化结果运用主动服务中心大局。通过内部审计已发现财务收支问题10个,审计认定1名离任村干部负领导责任经济事项3项、负直接责任事项1项,节约交通扶贫项目资金1.34万元,协助镇纪委在“一卡通”专项清理过程中核实问题线索2条,立案查处2件2人次,为促进全镇财政财务正常运行、村社干部正确履职和全镇经济社会健康发展起到了积极作用。

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