在对我县内部审计工作的调查中,发现我县的内审工作极不规范,内审质量急待提高。为促进内部审计工作规范化,提高内审工作质效,旺苍县审计局组织人力,用半年时间编制了《内部审计操作手册》(以下简称手册)。现《手册》已通过“内审QQ群”分享,各乡镇、企事业单位及部门内审人员均已接收。
《手册》包含:一是对相关内部审计的法规,乡镇、部门和企事业单位适用的会计制度进行了归集汇编,有助于内审人员对法规的学习和掌握;二是对审计过程中各个环节的审计文书格式进行规范,促进内审规范化建设;三是制作了从审计计划、审计通知书、审计实施方案、审计取证,到审计报告征求意见、审计报告和审计决定等各环节的实例,有助于内审人员在实际工作中简便易学的运用。
《手册》将有助于内审人员在实际操作中熟悉内审程序,掌握工作要领,并进行灵活参考使用;《手册》的编制是国家审计指导内审工作,规范内审工作流程的具体体现,将促进我县内部审计工作质量进一步提升。
|