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昭化区召开2018年重点单位内部审计工作推进会
信息来源:昭化区审计局 罗中清    发布日期2018-08-20         分享:

    昭化区重点单位内部审计工作推进会于8月10日召开,会议由区审计局组织,区财政、国资、教育、卫计等14个重点区级部门和6个乡镇分管领导及业务人员参加。

    会议集中学习了区政府办公室《关于加强和改进内部审计工作的意见》和审计署《关于内部审计工作的规定》,分析了我区内部审计工作中存在的问题和困难。

    会议对下一步工作推进提出具体要求。一是要认真贯彻全区审计工作会精神,健全内部审计制度机制,切实发挥内部审计源头管理作用。二是妥善制定年度内部审计计划并认真组织实施,对项目实施的总体要求是项目有计划、审计有通知、问题有取证、处理有定性、结果有报告、结束有档案。三是认真执行内部审计备案制度。及时将单位的内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况等资料报送同级审计机关备案。四是加强督查督办及考核。区审计局将会同区政府督办室开展专项督查督办,并将内部审计工作纳入年度审计工作单项考核内容。区交通局在会上作了经验交流发言,区审计局开展了内审项目实施业务培训。

 

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