为了解掌握我省民营企业内部审计发展现状,挖掘民营企业内部审计典型经验,推动民营企业内部审计科学健康发展,审计厅一级巡视员、省内部审计师协会会长沈健带领审计厅内审处、科研所及协会秘书处工作人员前往新希望集团开展内部审计工作调研。
沈健听取了新希望集团的基本情况及集团内部审计的发展历程,详细了解了新希望内部审计体系建设、机构设置及内部审计推进等内容。新希望集团参会人员结合实际提出了工作中存在的难点问题,调研组与参会人员就此对民营企业开展内部审计工作进行了深入交流和探讨。
沈健对新希望集团高度重视内部审计工作,积极总结积累工作经验和取得的成效表示充分肯定。沈健指出,新希望集团的内部审计独立性较高、权威性较强,内部审计全方位转型发展方面也做了很多有益尝试,开展传统审计向数字化审计转型的初步探索,实现了内部审计与企业同成长、共促进。通过此次调研,对民营企业内部审计工作的开展情况、业绩成效和难点有了进一步了解,为协会提升对民营企业内部审计支持力度提供了重要依据。民营企业的内部审计工作有其自身特点,要在不断吸收先进内部审计工作经验的基础上,结合各单位、各公司、各部门实际主动创新,积极探索具有自身特色的内部审计工作模式。
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