四川省港航投资集团有限责任公司(以下简称省港投集团)内部审计工作坚持以审促治、以审促防、以审促效,积极探索审计工作统筹管理模式。内部审计人员由集团审计部统筹调配使用,形成由集团董事会(主要负责人)直接领导、集团审计部统一管理的内部审计统筹管理体系。
以国家审计为引领,推动审计管理规范化。省港投集团审计部按照集团公司的工作目标,立足集团公司实际,在审计项目的开展和内部建设等方面全面对标国家审计,明确统一工作标准,从审计方案、审计程序、审计文书、审计报告、结果运用等方面要求与国家审计对标对表,提高内审工作规范化和专业化水平。
着力聚焦经济责任,推动审计监督全覆盖。2020年至2023年,省港投集团主要针对集团公司管理的领导人员开展离任经济责任审计,2024年开始逐步转向以任中经济责任审计为主,对任期长、重点领域(或项目)、反映情况大的领导人员开展审计,着力推动直属企业主要负责人经济责任审计全覆盖。
紧扣企业发展脉搏,加大重点领域监督力度。省港投集团内部审计工作着重聚焦当前国有企业发展面临全面深化改革的形势,与国家审计同向、同频、共振。紧盯重点领域,围绕公司提质增效开展效益审计、风险管理审计、大宗贸易专项审计调查等,并对混合所有制改革情况进行专项审计调查,
压实整改责任,强化审计成果运用。针对审计发现问题呈现出整改流于形式、屡审屡犯和整改讲“客观”条件等现象,省港投集团统筹力量,创新审计形式,开展审计发现问题整改情况专项检查,确保审计发现的问题逐一落实整改,发挥内部审计促进公司治理的作用。
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