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昭化区审计局制定《内部审计监督指导员制度》
信息来源:内审科    发布日期2020-01-13         分享:

昭化区审计局为了提高全区内部审计质量和水平,促进审计资源的有效整合,达到全局“一盘棋”抓内审业务指导的目标,该局制定了《内部审计监督指导员制度》。

该制度规定:班子成员、股室负责人分7个片区对审计对象进行指导;明确了指导监督员职责,主要是指导建立内部审计制度,督促各单位定期上报内审备案资料,提供法律、政策等方面业务咨询,协助指导规范内部审计工作流程、积极开展内审工作、落实内审整改及成果运用,总结推广先进经验等;指导方式主要采取集中培训、上门辅导和电话咨询;对指导员提出了纪律要求。

  

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