近期,广元市交通运输局采纳审计建议,落实审计整改,多措并举加强系统治理,追回各类资金13.07万元,修订完善多项规章制度,促进系统内部管理得到进一步规范。
2023年3月至6月,广元市审计局在对该市交通运输局2022年预算执行及其他财政收支情况审计中,重点关注了差旅费等8项日常经费的管理使用情况,发现存在不符合范围报销差旅费、不规范报销公务租赁车辆费用等问题。对此,审计建议市交通运输局加强系统治理,清理追回超范围报销的各项费用,并修订完善内控制度。
该局高度重视审计发现问题,采纳审计建议,召开局党组会议,建立审计整改专班,多措并举,积极推进“改”问题和“补”短板。一是落实审计决定,收回超范围发放的出差补助8.1万元,同时对不在租赁期内的公务用车租赁车辆燃油费和过路费进行清理,追回资金2.46万元。二是开展系统治理,全面自查近2年局本级和各直属单位8项费用的支出情况,清理收回2个单位超标准和未据实报销差旅费0.5万元、公务租赁车辆异常加油费0.21万元;自行清理盘点各类资产,上缴非税收入1.8万元。同时约谈相关责任人,要求直接责任人作出书面检讨。三是修订完善制度,针对系统内控制度中的薄弱环节,该局及2个直属单位重新修订了《机关公务用车管理制度》《干部请销假制度》《公路服务中心固定资产管理制度》等16项制度,细化了工作流程,压实管理责任,进一步消除内部监督盲区。
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