昭化区审计局深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示精神,紧扣区委“1456”发展战略,坚持审计整改“三不放过”原则,高质量做好审计整改“下半篇文章”。
瞄准存量问题,扎实推进整改“清零行动”。制定《昭化区审计整改“清零行动”专项工作方案》,确定工作主要内容与步骤,明确股室责任和时限要求。召开专题会议安排部署,以“谁实施审计、谁督促整改”为基本原则,推动存量问题全面整改销号。完成2022年审计整改专项行动存量问题清零,共涉及整改金额1082.39万元。
聚焦新增问题,扎实推动问题整改落实。按照立行立改、分阶段整改、持续整改三类模式,针对性提出整改指导意见并形成可操作性的问题清单。通过整改政策宣讲等方式,提升全区各部门整改质效和水平。2023年《审计工作报告》反映的6个方面114个问题,已完成整改110个,其余4个问题已达到整改时序进度。
健全制度机制,扎实推动审计整改长效。区委审计委员会出台《广元市昭化区审计整改管理办法(试行)》,明确被审计单位、主管部门审计机关在审计整改中分别承担主体责任、监督管理责任和督促检查责任,对整改的程序、要求作出明确规定,并将审计整改情况纳入各镇、区级部门年度综合目标考核内容,实现审计整改工作制度化、规范化。2023年,审计共促进区级各相关部门修定和完善制度30项。
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