今年9月以来,随年度计划内审计项目的陆续结束,审计发现问题整改成为审计工作重点之一,昭化区“三强化”扎实推进审计整改落实。
一是强化审计整改工作领导。区委审计委员会主任、第一副主任、副主任均先后多次召开审计整改专题部署会、推进会和约谈会,专题研究、部署、督办审计整改工作。
二是强化审计整改跟踪督导。区委审计委员会办公室成立专门小组,在严格审查整改资料基础上,对重点单位、重要问题的整改情况开展现场核查,切实杜绝敷衍整改、虚假整改。
三是强化审计整改部门联动。区纪委监委、区委组织部、区目标绩效管理中心先后多次参与审计整改推进会、约谈会,并明确将审计整改情况纳入对单位和领导干部个人年度考核内容。对个别审计整改推进不力的单位,区纪委监委已于近期介入调查,启动了行政效能问责程序。
截至目前,区级预算执行和其他财政收支审计、部门预算执行审计、脱贫攻坚专项审计、东西部扶贫协作专项审计(检查)发现的问题绝大部分已经整改到位,个别较难整改的问题也在加紧推进中。
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