根据《中华人民共和国审计法》有关规定,广元市审计局派出审计组,自2025年2月17日至3月14日,对广元市商务局2024年度部门预算的执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下。
一、基本情况
市商务局是市人民政府的组成部门,主要职责为贯彻落实国家有关国内外贸易的法律、法规和方针、政策;拟订全市国内外贸易政策;制订全市商务发展规划、计划并组织实施等。内设机构包括:办公室、服务业发展促进科、市场体系建设科等12个科室,所属事业单位1个。2024年部门预算本年收入合计5960.28万元,支出总计5960.28万元。2023年决算收入总计5960.28万元,支出合计5960.28万元。
审计结果表明,市商务局2024年度预算执行基本遵守了《中华人民共和国预算法》及相关法律法规,财务管理制度相对完善,会计核算基本符合《中华人民共和国会计法》和相关财会制度的规定,所提供的会计资料基本真实地反映了单位年度财政、财务收支状况,预算执行总体情况较好。但审计也发现,市商务局在部门预决算编制、执行、国有资产管理及内部控制等方面存在需纠正和改进的问题。
二、审计发现的问题
(一)部门预决算编制方面存在的问题。
部门决算编制账表不符。
(二)国有资产资源统筹方面存在的问题
存量资金管理不规范;固定资产管理不规范。
(三)往来款项管理方面存在的问题
往来款项长期未清理。
(四)落实过紧日子要求情况
违规列支培训费用;违规使用公用经费。
(五)财政专项资金使用方面存在的问题
消费券资金使用率低,促进消费作用发挥不明显。
(六)执行财经纪律方面存在的问题
会计核算不规范;健康体检费支出不规范;预算指标混用。
(七)内控方面存在的问题
机关文印管理混乱,内控制度失效。
(八)以往审计发现问题的整改方面。
国有资产闲置与权属纠纷问题仍未整改到位。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告并明确了整改要求。从强化预算执行约束,提升财务管理水平、加强固定资产管理,提升资产使用效益、完善内部控制制度,规范内部流程管理等方面提出了审计建议。审计机关指出问题后,市商务局正在积极整改。市审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
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