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广元市供销合作社联合社2024年度部门预算执行情况审计结果公告
时间:2025-11-03 来源:市审计局 佘莎莉

根据《中华人民共和国审计法》有关规定,广元市审计局派出审计组,自2025年2月至4月,对广元市供销合作社联合社(以下简称市供销社2024年度部门预算执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

市供销社是广元市人民政府直属事业单位,为正县级,保留参公管理;2024年度部门预算收入合计731.9万元,预算支出总计731.9万元,2024年度部门决算收入总计915.44万元,决算支出合计915.44万元。

审计结果表明,市供销社提供的会计资料基本真实地反映了2024年度部门预算执行情况,依据《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》,进行了会计核算,会计数据基本真实,会计基础工作较为规范,预算绩效目标设置基本合理,同时建立并完善了采购管理、资产管理、财务管理等内部控制制度。但审计也发现预算编制不准确、不动产未计入固定资产、未按要求开展政府采购等需改进的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)社有资产统筹方面存在的问题

不动产未计入固定资产,形成账外资产,造成账实不符。

(二)落实“过紧日子”要求方面存在的问题

超范围使用机关经费开展儿童节慰问;超范围弥补工会经费用于非工会会员慰问;违规报销应由个人承担的行政处罚罚款;信息系统未开展等级保护定级备案;公务接待费报销附件不齐;在其他科目中列支三公经费支出和商务接待支出。

(三)政府采购及项目投资管理方面存在的问题

未按规定实施政府集中采购。

(四)部门预决算编制方面存在的问题

年度预决算方案未经党组会议集体讨论决定;项目预算编制不准确

三、审计处理情况和建议

对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告并明确了整改要求。从提高预决算编制的规范性和准确性、完善内控制度、严格执行财经纪律等方面提出了审计建议。审计机关指出问题后,市供销社正在积极整改。市审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。