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中国审计报:广元市审计局出台审计权力全流程廉政风险防控办法
时间:2025-12-30 来源:中国审计报



本报讯 近期,四川省广元市审计局出台《审计权力全流程廉政风险防控办法(试行)》,明确要聚焦审计项目审前、审中、审后全流程,推行全过程溯源、全周期防控、全链条追责的廉政风险防控模式,以确保审计权力在法治的轨道上运行。

  针对未按程序立项、选择性立项、人情干预立项等审计项目审前风险点,办法明确,一要建立“班子成员研提、局长办公会论证、局党组会审议、审计委员会审批”的“四步立项”机制,规范立项决策流程。二要打破传统岗位壁垒,实现科室间联通,推行全员审计。三要签订廉洁从审承诺书、保密责任书、利益冲突回避承诺书,筑牢廉洁从审防线,强化审计人员纪律意识。

  针对放过重大疑点、隐瞒问题线索、擅自删减问题、定性定责畸轻畸重、搞利益输送等审中风险点,办法要求,一要构建内外监督“双轨制”,在被审计单位公开审计纪律、公布投诉电话,审计组设1名廉政监督员,机关纪委随机抽查审计组纪律执行情况。二要实行线上线下“双追溯”,严格实行线上审计项目管理系统与线下工作底稿、审计取证单等关键材料同步记录、同步归档。三要执行重大事项“双报告”,落实重大事项即报、审计发现问题全报机制。四要建立风险隐患“双熔断”机制:凡审计人员涉及违规违纪违法信访举报,立即启动“资格熔断”;凡审计组主要负责人或多名审计人员涉及违规违纪违法信访举报,立即启动“项目熔断”。

  针对整改督办走马观花、整改评估流于形式、整改认定弄虚作假等审后风险点,办法强调,一要推行审计整改“双提交”机制:凡发现被审计单位对审计反馈问题不重视、不整改的,要提交市委审计委员会、市政府常务会、市委常委会研究处置;凡发现审计人员在审计整改验收中弄虚作假或陷入利益格局的,要提交局党组研究处置。二要执行评估不实“双追责”机制:凡发现审计整改评估报告与整改事实不符的,要追究原审计组的责任;凡发现原审计组整改评估不实、审计整改督查科抽查不力的问题,要追究原审计组和审计整改督查科的责任,以刚性追责倒逼整改落地见效。

  (丁红涛)