近日,市审计局召开市国资委2023年度预算执行审计情况意见交换会。
会上,审计组介绍了审计工作开展情况,反馈了审计发现预决算编报、执行财经纪律、落实过紧日子要求和国有资产管理等方面的主要问题,并提出初步处理意见和审计建议,双方就相关问题交换了意见。
市财政监督检查局局长王玉勤指出,此次市国资委部门预算执行审计旨在摸清市国资委财务收支规模和资产负债情况,促进规范管理。同时,就此次预算执行审计中发现的问题和下一步工作开展,他提出三点建议:一是加强单位预算管理。要加强对相关人员财经法规培训,进一步规范财务管理,提高预算执行力、约束力,以及财政资金使用效率。二是持续加强审计配合。在已完成现场审计情况下,市国资委要继续配合审计组的工作,争取早日印发正式审计报告。三是高质量完成审计整改。市国资委要压紧压实整改主体责任,既要“治已病”,也要“防未病”,做到边审边改,完善制度,建立健全长效机制。
市国资委党委书记、主任王彦作表态发言,针对此次审计发现的问题及时开展立行立改,并举一反三健全制度机制,深化源头治理。
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