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关于中共广元市委统一战线工作部2022年度部门预算执行情况审计结果的公告
信息来源:市审计局    发布日期2024-01-04         分享:

根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定和市委审计委员会审议同意并经市政府批准的2023年审计项目计划安排,广元市审计局派出审计组,于2023年5月4日至6月9日对中共广元市委统一战线工作部(以下简称“市委统战部”)及联系的民主党派市委机关2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,根据《中华人民共和国审计法》第四十条规定,现将审计结果公告如下。

一、基本情况

市委统战部及下属3个单位2022年部门预算本年收入合计1184.42万元,其中财政拨款收入1184.42万元;年初结转和结余60.56万元,收入总计1244.98万元;支出总计1243.83万元,其中:基本支出937.20万元,项目支出306.63万元。2022年部门决算收入总计1244.98万元,本年支出合计1243.83万元,年末结转结余1.15万元。截至2022年末,货币资金5.54万元,其中银行存款5.54万元。

本次审计了市委统战部联系的6个民主党派,这些单位2022年部门预算本年收入合计513.23万元,其中财政拨款收入509.96万元;年初结转和结余1.43万元,收入总计514.66万元;支出总计514.66万元,其中:基本支出384.50万元,项目支出130.16万元。2022年部门决算收入总计514.66万元,本年支出合计514.66万元。截至2022年末,货币资金11.16万元,其中银行存款10.65万元。

二、审计发现的主要问题

(一)固定资产0.6万元未及时入账。

(二)购买服务2.8万元管理不规范正。

(三)专项资金28.82万元管理使用不规范。

(四)专项资金7.61万元绩效评价工作开展不到位。

(五)内审工作开展不到位。

三、审计处理情况和建议

对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告。对于执行财经纪律方面存在的问题,要求市委统战部进一步强化预算执行管理,严肃财经工作纪律,强化固定资产管理,严格会计核算,防范资产流失;严格执行严肃财经工作纪律相关规定,切实规范服务项目采购环节的执行和监督管理。对于专项资金管理使用方面存在的问题,要求市委统战部进一步进一步健全完善统战工作专项经费管理使用以及资金绩效评价等方面的制度,并加大对民主党派专项工作经费管理使用情况的监督指导力度,推动健全完善重大资金使用等方面的决策制度,确保财政资金安全、规范运行,切实提高资金使用效益。对于内审工作开展不到位的问题,要求市委统战部应建立健全内部审计工作领导机制和相关制度,并结合实际开展相关工作。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,市委统战部组织了整改,具体整改结果由市委统战部向社会公告。

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