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利州区审计局 “三举措”助力内审工作有效开展
信息来源:利州区审计局 母佳成、市局内审科    发布日期2021-05-11         分享:

为充分发挥内审工作预防性和建设性作用,利州区审计局积极创新,开拓工作思路,“三举措”着力推动内审工作再上新台阶。

一是健全机制,主动统筹谋划。利州区委审计委员会近期出台《关于进一步推进内部审计工作的实施方案》,对内部审计工作的组织领导、队伍建设、工作保障、规范化建设等方面工作作出进一步规范。实施审计项目时,利州区审计局坚持将内审工作开展情况作为审计重要内容,根据部门规模、资金量大小等实际情况进一步关注二级预算单位的内审工作开展情况,聚焦被审计单位内部审计制度的建立、理顺厘清职责权限、统筹工作力量配备、明确职责履行。重点关注被审计单位主要负责人是否直接分管内部审计工作,是否制定年度工作计划,是否完善有关制度规范,是否建立健全内部审计运用、质量控制和责任追究等机制。

二是统筹力量,加强队伍建设。利州区审计局通过开展内审专题培训,深度解读《审计署关于内部审计工作的规定》等相关文件精神。着手案例分析,就内部审计工作的程序、常用的技术方法进行专题讲解;加强示范引领,从内审领导机制构建,内审职责履行,内审流程运作,内审文书规范等方面建立内审工作示范点,组织辖区部门观摩,加大内审人员培训力度;加大“以审代训”力度,积极组织全区内审人员参加国家审计项目,先后抽调10余名内审人员,脱产参加局属审计项目,通过实战化演练,提升业务水平。

三是创新思路,确保良性发展。依托大数据平台建立健全动态化台账管理,实时了解各单位内审工作开展进度;打造预算执行审计和内审工作的联动方案,践行内审“划片区”的工作理念,各股室精准对接目标单位的内审指导工作,强化审计监督职能,通过点对点的业务交流、一对一的专业指导,确保内审工作在促进内部管理,防控风险,完善治理发挥作用。

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